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NOTA DE EMPENHO 2018NE02726

Favorecido

MEDFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
R$ 322.278,94
 

CPF/CNPJ:

11229270000195

Emissão:

02/04/2018

Plano Interno:

MEDIESPEC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA

Processo:

56280/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Descrição

ALFAPOETINA FORMA INJETAVEL, DOSAGEM 4000UI, VIA INTRAMUSCULAR AZATIOPRINA COMPRIMIDO, DE 50MG, VIA ORAL CICLOSPORINA EM CAPSULA, COM 25 MG, VIA ORAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02726 02/04/2018 410.998,94 322.278,94 322.278,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALFAPOETINA FORMA INJETAVEL, DOSAGEM 4000UI, VIA INTRAMUSCULAR AZATIOPRINA COMPRIMIDO, DE 50MG, VIA ORAL CICLOSPORINA EM CAPSULA, COM 25 MG, VIA ORAL
2018NE02726 02/04/2018 410.998,94 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CLORETO CLORETO DE FLUTICASONA + TRIFENATATO DE VIL, PO BRANCO, FRASCO COM 30 DOSES, INALADOR
2018NE14505 28/12/2018 -88.720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL06830 30/05/2018 0,00 93.646,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL06830 30/05/2018 0,00 176.140,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL08178 20/06/2018 0,00 1.452,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL08178 20/06/2018 0,00 243,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL08178 20/06/2018 0,00 342,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL08178 20/06/2018 0,00 10.512,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL08180 20/06/2018 0,00 5.338,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL09701 19/07/2018 0,00 5.546,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL10134 26/07/2018 0,00 15.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL10134 26/07/2018 0,00 13.308,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB06384 30/05/2018 0,00 0,00 269.786,26
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06518 OB - 2018OB06384 MOTIVO OB crd.outros bcos-Ag.benef.inexistente 31052018
2018NS00231 30/05/2018 0,00 0,00 -269.786,26
PAGAMENTO (700214)
2018OB06409 04/06/2018 0,00 0,00 269.786,26
PAGAMENTO (700214)
2018OB07493 20/06/2018 0,00 0,00 12.549,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB07497 20/06/2018 0,00 0,00 5.338,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB08803 19/07/2018 0,00 0,00 5.546,88
PAGAMENTO (700214)
2018OB09174 26/07/2018 0,00 0,00 29.058,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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