Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00670

Favorecido

AGRASTY CONSTRUCOES LTDA
R$ 876.324,45
 

CPF/CNPJ:

63407548000170

Emissão:

04/05/2018

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

47383/17

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

NE REF. PAG. DE DESPESAS REFERENTE A 7. MEDICAO CONF. PROC. 47383/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00670 04/05/2018 876.324,45 876.324,45 876.324,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PAG. DE DESPESAS REFERENTE A 7. MEDICAO CONF. PROC. 47383/17
2018NE00670 04/05/2018 876.324,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00848 11/05/2018 0,00 852.891,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01628 08/08/2018 0,00 23.432,93 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00900 11/05/2018 0,00 0,00 8.528,92
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00899 11/05/2018 0,00 0,00 29.851,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB00898 11/05/2018 0,00 0,00 757.794,11
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06441430000125 - PREF MUN DE BALSAS
2018OB00902 11/05/2018 0,00 0,00 17.057,83
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB00901 11/05/2018 0,00 0,00 39.659,46
PAGAMENTO (700214)
2018OB01700 09/08/2018 0,00 0,00 23.432,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,