CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
20/07/2018
Plano Interno:
GESTUNICON
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
23608/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF. CONTRATO N.05/18 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PROC. 23608/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01348 | 20/07/2018 | 71.709,71 | 71.709,71 | 71.709,71 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. CONTRATO N.05/18 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PROC. 23608/18
|
2018NE01348 | 20/07/2018 | 71.709,71 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01811 | 28/08/2018 | 0,00 | 71.709,71 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01883 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 717,10 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01882 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.547,82 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01881 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.524,81 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01885 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.585,48 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB01884 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.334,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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