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NOTA DE EMPENHO 2018NE01348

Favorecido

GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA
R$ 71.709,71
 

CPF/CNPJ:

09439320000117

Emissão:

20/07/2018

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

23608/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

NE REF. CONTRATO N.05/18 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PROC. 23608/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01348 20/07/2018 71.709,71 71.709,71 71.709,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. CONTRATO N.05/18 PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. PROC. 23608/18
2018NE01348 20/07/2018 71.709,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL01811 28/08/2018 0,00 71.709,71 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01883 28/08/2018 0,00 0,00 717,10
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01882 28/08/2018 0,00 0,00 2.547,82
PAGAMENTO (700214)
2018OB01881 28/08/2018 0,00 0,00 61.524,81
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01885 28/08/2018 0,00 0,00 3.585,48
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB01884 28/08/2018 0,00 0,00 3.334,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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