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NOTA DE EMPENHO 2018NE00301

Favorecido

MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA.
R$ 54.654,20
 

CPF/CNPJ:

05899350000155

Emissão:

28/03/2018

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

43518/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

NE REF. EXERCICIO ANTERIORES CONF. PROC. 43518/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00301 28/03/2018 54.654,20 54.654,20 54.654,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. EXERCICIO ANTERIORES CONF. PROC. 43518/18
2018NE00301 28/03/2018 54.654,20 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515119)
2018NL00485 28/03/2018 0,00 -54.654,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL00484 10/04/2018 0,00 54.654,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2018NL00486 10/04/2018 0,00 54.654,20 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00531 10/04/2018 0,00 0,00 2.623,40
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00528 10/04/2018 0,00 0,00 6.011,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB00527 10/04/2018 0,00 0,00 40.744,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00529 10/04/2018 0,00 0,00 2.732,71
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB00530 10/04/2018 0,00 0,00 2.541,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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