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NOTA DE EMPENHO 2018NE00061

Favorecido

LINUXELL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.
R$ 81.673,50
 

CPF/CNPJ:

02539643000133

Emissão:

05/03/2018

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

233005/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

EMPENHO REF. RENOVACAO /CONTRATACAO COM A EMPRESALINUXEL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME /FLS. 268/ASPLAN/SEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00061 05/03/2018 81.673,50 81.673,50 81.673,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. RENOVACAO /CONTRATACAO COM A EMPRESALINUXEL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME /FLS. 268/ASPLAN/SEMA
2018NE00061 05/03/2018 81.673,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00234 19/03/2018 0,00 79.024,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01185 14/06/2018 0,00 2.649,42 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00256 19/03/2018 0,00 0,00 3.793,16
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00253 19/03/2018 0,00 0,00 2.765,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB00252 19/03/2018 0,00 0,00 64.839,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00254 19/03/2018 0,00 0,00 3.951,20
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB00255 19/03/2018 0,00 0,00 3.674,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB01235 14/06/2018 0,00 0,00 2.649,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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