Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00315

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 305.397,60
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

26/04/2018

Plano Interno:

COMBUSTCBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

102376/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE GERENCIAMEN-TO DA FROTA DE VIATURAS EEMBARCACOES DO CBMMA REFERENTE A FATURA N. 26927050.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00315 26/04/2018 305.397,60 305.397,60 305.397,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE GERENCIAMEN-TO DA FROTA DE VIATURAS EEMBARCACOES DO CBMMA REFERENTE A FATURA N. 26927050.
2018NE00315 26/04/2018 305.397,60 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00340 26/04/2018 0,00 -305.397,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00336 26/04/2018 0,00 305.397,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00341 26/04/2018 0,00 305.397,60 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00298 18/05/2018 0,00 0,00 286.182,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB00337 30/05/2018 0,00 0,00 19.215,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB00379 14/06/2018 0,00 0,00 286.182,30
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE ERRONO SISTEMA E POSTERIOR CANCELAMENTO DO PAGAMENTO 'PELO TE
2018GR00008 14/06/2018 0,00 0,00 -286.182,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,