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NOTA DE EMPENHO 2018NE00305

Favorecido

ENTREPOSTO GESTAO IMOBILIARIA E SERVICO LTDA
R$ 172.667,00
 

CPF/CNPJ:

10193814000143

Emissão:

23/02/2018

Plano Interno:

LICENCIAVEI

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

32165/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Licenciamento de Veículos

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39044 EMPENHO REF. AO CONTRATO45/2017 REF. A EMPRESAENTREPOSTO GESTAO IMOBILIARIA E SERV. LTDA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00305 23/02/2018 172.667,00 172.667,00 172.667,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39044 EMPENHO REF. AO CONTRATO45/2017 REF. A EMPRESAENTREPOSTO GESTAO IMOBILIARIA E SERV. LTDA.
2018NE00305 23/02/2018 172.667,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00564 06/03/2018 0,00 40.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01551 04/04/2018 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02553 07/05/2018 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03404 06/06/2018 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04315 09/07/2018 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05027 31/07/2018 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06759 28/09/2018 0,00 20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08005 14/11/2018 0,00 12.667,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00577 06/03/2018 0,00 0,00 40.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01195 04/04/2018 0,00 0,00 20.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01793 10/05/2018 0,00 0,00 20.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02464 08/06/2018 0,00 0,00 20.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02921 09/07/2018 0,00 0,00 20.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03448 01/08/2018 0,00 0,00 20.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL05053 01/08/2018 0,00 0,00 -20.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03496 06/08/2018 0,00 0,00 20.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04678 02/10/2018 0,00 0,00 20.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05454 14/11/2018 0,00 0,00 12.667,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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