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NOTA DE EMPENHO 2018NE00216

Favorecido

DELTA CONSTRUCOES LTDA
R$ 376.627,17
 

CPF/CNPJ:

04585947000162

Emissão:

28/03/2018

Plano Interno:

MACOZINHAR3

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

29760/2018

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS LOTE 03. CONTRATO N. 44/2016 SEDES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00216 28/03/2018 376.943,24 376.627,17 376.627,17
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS LOTE 03. CONTRATO N. 44/2016 SEDES
2018NE00216 28/03/2018 376.943,24 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 216/2018
2018NE01109 31/12/2018 -316,07 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00707 02/05/2018 0,00 47.424,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01145 03/07/2018 0,00 93.882,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01944 26/09/2018 0,00 113.726,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02796 13/12/2018 0,00 121.594,21 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00589 08/05/2018 0,00 0,00 711,36
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00588 08/05/2018 0,00 0,00 2.608,34
PAGAMENTO (700214)
2018OB00586 08/05/2018 0,00 0,00 42.681,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01612348000100 - PREF MUN SAO ROBERTO DO MA
2018OB00587 08/05/2018 0,00 0,00 1.422,73
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00804 05/07/2018 0,00 0,00 1.408,23
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00803 05/07/2018 0,00 0,00 5.163,51
PAGAMENTO (700214)
2018OB00801 05/07/2018 0,00 0,00 84.493,88
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01612348000100 - PREF MUN SAO ROBERTO DO MA
2018OB00802 05/07/2018 0,00 0,00 2.816,46
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01494 05/10/2018 0,00 0,00 1.705,90
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01493 05/10/2018 0,00 0,00 4.378,47
PAGAMENTO (700214)
2018OB01491 05/10/2018 0,00 0,00 105.936,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01612348000100 - PREF MUN SAO ROBERTO DO MA
2018OB01492 05/10/2018 0,00 0,00 1.705,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02077 20/12/2018 0,00 0,00 1.823,91
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02076 20/12/2018 0,00 0,00 4.681,38
PAGAMENTO (700214)
2018OB02074 20/12/2018 0,00 0,00 113.265,01
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01612348000100 - PREF MUN SAO ROBERTO DO MA
2018OB02075 20/12/2018 0,00 0,00 1.823,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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