CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
MA/URBANA
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
112367/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO DO MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00140 | 08/02/2018 | 24.282.057,71 | 17.094.639,96 | 15.271.432,35 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO DO MA.
|
2018NE00140 | 08/02/2018 | 24.282.057,71 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO ADITIVO DO CT.032/13; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO DO MA.
|
2018NE01245 | 14/05/2018 | -5.140.417,75 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO CT.032/13; PAVIMENTA- CAO VIAS NURBANSA NO MA.
|
2018NE01282 | 16/05/2018 | -2.047.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL06918 | 08/02/2018 | 0,00 | -113.687,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00982 | 09/03/2018 | 0,00 | 164.560,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01357 | 20/03/2018 | 0,00 | 2.274.251,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01360 | 20/03/2018 | 0,00 | 301.907,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01364 | 20/03/2018 | 0,00 | 206.478,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01366 | 20/03/2018 | 0,00 | 728.924,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02566 | 30/04/2018 | 0,00 | 324.564,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03598 | 07/06/2018 | 0,00 | 1.564.190,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04871 | 19/07/2018 | 0,00 | 795.440,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04873 | 19/07/2018 | 0,00 | 702.013,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05173 | 31/07/2018 | 0,00 | 976.681,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05405 | 08/08/2018 | 0,00 | 694.446,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06099 | 29/08/2018 | 0,00 | 690.936,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06894 | 21/09/2018 | 0,00 | 2.302.410,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06913 | 21/09/2018 | 0,00 | 113.687,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06914 | 21/09/2018 | 0,00 | 327.401,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06920 | 21/09/2018 | 0,00 | 783.764,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07326 | 04/10/2018 | 0,00 | 1.084.133,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07949 | 25/10/2018 | 0,00 | 366.954,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07951 | 25/10/2018 | 0,00 | 197.693,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07953 | 25/10/2018 | 0,00 | 907.336,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07955 | 25/10/2018 | 0,00 | 243.243,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07957 | 25/10/2018 | 0,00 | 1.217.090,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07959 | 25/10/2018 | 0,00 | 224.122,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07961 | 25/10/2018 | 0,00 | 16.093,65 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00741 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.800,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00740 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.817,05 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00742 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.942,82 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01143 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.243,23 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01142 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.226.008,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01404 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.677,28 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01406 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.627,56 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01409 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.094,61 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01403 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 297.230,27 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01405 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 196.652,06 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01408 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 695.830,32 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01407 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.199,04 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02857 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.243,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02856 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.485.978,97 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02858 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.967,98 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03595 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.171,20 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03597 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.078,44 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03594 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 783.269,57 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03596 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 671.828,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03598 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.107,13 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04343 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.405,18 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04352 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.818,33 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04374 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.417,88 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04342 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 659.796,65 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04351 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 656.703,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04373 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 310.377,24 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04344 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.734,33 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04353 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.924,63 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04375 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.769,06 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04594 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.831,69 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04593 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.194.806,15 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04595 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.772,78 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04891 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.695,66 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04895 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.868,21 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04890 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 311.877,36 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04893 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 914.486,10 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04892 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.828,35 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04894 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.327,54 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05147 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.843,66 |
PAGAMENTO (700115)
|
2018OB05150 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.051,98 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05151 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.140,49 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05156 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.202,12 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05158 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.954,70 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05146 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.038.711,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05149 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 744.571,55 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05155 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 895.134,43 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05157 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 350.968,26 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05148 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.577,64 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05159 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.031,82 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05487 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.093,65 |
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09963 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.942,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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