Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00193

Favorecido

CONSTRUTORA DOMUS LTDA
R$ 174.675,90
 

CPF/CNPJ:

01948775000156

Emissão:

19/02/2018

Plano Interno:

MAPAV-RII

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

239220/13

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Mobilidade Urbana

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.012/14; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS EM BARREIRINHAS E OUTROS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00193 19/02/2018 827.311,48 174.675,90 174.675,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.012/14; PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS EM BARREIRINHAS E OUTROS.
2018NE00193 19/02/2018 827.311,48 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO CT.012/14; PAVIMENTA- CAO DE VIAS URBANAS EM BARREIRINHAS E OUTROS MUNICIPIOS
2018NE00823 05/04/2018 -247.895,27 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO DOCT.012/14;PAVIMENTACAO DEVIAS URBANAS EM BARREIRI-NHAS E OUTROS.
2018NE03926 31/12/2018 -404.740,31 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01596 28/03/2018 0,00 174.675,90 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01301 06/04/2018 0,00 0,00 366,82
PAGAMENTO (700214)
2018OB01300 06/04/2018 0,00 0,00 174.309,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,