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NOTA DE EMPENHO 2018NE00363

Favorecido

ASSISTENCIA DOMICILIAR ANDRADE EIRELI
R$ 150.898,73
 

CPF/CNPJ:

22121808000160

Emissão:

01/10/2018

Plano Interno:

HSERVIDORES

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

171697/17 SEGEP

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Assistência ao Servidor

Unidade Gestora:

Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Ação:

Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE ATENDIMENTO PRE E IN-TER HOSPITALAR MOVEL 24H,TERRESTRE POR MEIO DE AMBULANCIA MEDICA NO MES DEOUTUBRO DE 2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00363 01/10/2018 150.898,73 150.898,73 150.898,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE ATENDIMENTO PRE E IN-TER HOSPITALAR MOVEL 24H,TERRESTRE POR MEIO DE AMBULANCIA MEDICA NO MES DEOUTUBRO DE 2018.
2018NE00363 01/10/2018 150.898,73 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00693 13/11/2018 0,00 150.898,73 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00440 13/11/2018 0,00 0,00 143.353,79
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00441 13/11/2018 0,00 0,00 7.544,94

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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