CPF/CNPJ:
06984752000110
Emissão:
02/08/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
JULHO/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSAMBULATORIAIS DE NEFROLO-GIA E TERAPIAS RENAIS DEHEMODIALISES NO MES DE JULHO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00279 | 02/08/2018 | 159.847,60 | 40.926,29 | 40.926,29 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSAMBULATORIAIS DE NEFROLO-GIA E TERAPIAS RENAIS DEHEMODIALISES NO MES DE JULHO/2018.
|
2018NE00279 | 02/08/2018 | 159.847,60 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DE EMPE-NHO NE00279.
|
2018NE00404 | 31/12/2018 | -118.921,31 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00535 | 10/08/2018 | 0,00 | 40.926,29 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00327 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 613,89 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00326 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.266,09 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00328 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.046,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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