CPF/CNPJ:
06984752000110
Emissão:
06/04/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
84393/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSMEDICOS AMBULATORIAIS DENEFROLOGIA PARA REALIZARTERAPIAS RENAIS DE HEMODIALES AOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS ATIVOS EINATIVOS E SEUS DEPENDENTES MES DE MARCO/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00047 | 06/04/2018 | 25.627,51 | 25.627,51 | 25.627,51 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSMEDICOS AMBULATORIAIS DENEFROLOGIA PARA REALIZARTERAPIAS RENAIS DE HEMODIALES AOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS ATIVOS EINATIVOS E SEUS DEPENDENTES MES DE MARCO/18.
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2018NE00047 | 06/04/2018 | 25.627,51 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00114 | 06/04/2018 | 0,00 | 25.627,51 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00041 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.770,03 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00197 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 384,41 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00198 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.281,38 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00199 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.191,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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