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NOTA DE EMPENHO 2018NE00005

Favorecido

S E O-SERVICO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA
R$ 175.105,46
 

CPF/CNPJ:

03887512000100

Emissão:

02/03/2018

Plano Interno:

HSERVIDORES

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

31019/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Assistência ao Servidor

Unidade Gestora:

Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Ação:

Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NO MES DE JANEIRODE 2018, PAGO ATRAVES DEINDENIZACOES E RESTITUICOES,CONF.PARECER JURIDICO N.001/18-ASSEJUR/NASSPSEGEP E AUTORIZADO PELASECRETARIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00005 02/03/2018 175.105,46 175.105,46 175.105,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NO MES DE JANEIRODE 2018, PAGO ATRAVES DEINDENIZACOES E RESTITUICOES,CONF.PARECER JURIDICO N.001/18-ASSEJUR/NASSPSEGEP E AUTORIZADO PELASECRETARIA
2018NE00005 02/03/2018 175.105,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2018NL00030 02/03/2018 0,00 175.105,46 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00012 02/03/2018 0,00 0,00 155.581,21
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00013 05/03/2018 0,00 0,00 2.626,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06320 OB - 2018OB00013 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 21032018
2018NS00003 05/03/2018 0,00 0,00 -2.626,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00014 05/03/2018 0,00 0,00 8.755,27
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB00015 05/03/2018 0,00 0,00 8.142,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06320 OB - 2018OB00014 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 21032018
2018NS00004 05/03/2018 0,00 0,00 -8.755,27
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705258)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06320 OB - 2018OB00015 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 21032018
2018NS00005 05/03/2018 0,00 0,00 -8.142,40
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00182 21/05/2018 0,00 0,00 2.626,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00183 21/05/2018 0,00 0,00 8.755,27
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB00184 21/05/2018 0,00 0,00 8.142,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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