CPF/CNPJ:
03887512000100
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
31019/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NO MES DE JANEIRODE 2018, PAGO ATRAVES DEINDENIZACOES E RESTITUICOES,CONF.PARECER JURIDICO N.001/18-ASSEJUR/NASSPSEGEP E AUTORIZADO PELASECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00005 | 02/03/2018 | 175.105,46 | 175.105,46 | 175.105,46 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NO MES DE JANEIRODE 2018, PAGO ATRAVES DEINDENIZACOES E RESTITUICOES,CONF.PARECER JURIDICO N.001/18-ASSEJUR/NASSPSEGEP E AUTORIZADO PELASECRETARIA
|
2018NE00005 | 02/03/2018 | 175.105,46 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510204)
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2018NL00030 | 02/03/2018 | 0,00 | 175.105,46 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00012 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 155.581,21 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00013 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.626,58 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06320 OB - 2018OB00013 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 21032018
|
2018NS00003 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.626,58 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00014 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.755,27 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00015 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.142,40 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06320 OB - 2018OB00014 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 21032018
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2018NS00004 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.755,27 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06320 OB - 2018OB00015 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 21032018
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2018NS00005 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.142,40 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00182 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.626,58 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00183 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.755,27 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00184 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.142,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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