Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00016
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO 08/2017 |
217.798,68 | 201.788,17 | 201.788,17 |
Totais: | 217.798,68 | 201.788,17 | 201.788,17 |
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