CPF/CNPJ:
30203457234
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
10380/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA GODOFREDO VIANA, N.1134, CENTRO
Municipio:
TURIACU
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA GODOFREDO VIANA1.134 - TURIACU/MA CONTRATO 046/2015 PERIODO: JAN. A MAR.2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00061 | 14/03/2018 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA GODOFREDO VIANA1.134 - TURIACU/MA CONTRATO 046/2015 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00061 | 14/03/2018 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00158 | 14/03/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00243 | 19/03/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00360 | 03/04/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00159 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00244 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00098 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00016 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.455,30 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00361 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00246 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00342 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00390 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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