CPF/CNPJ:
45991456372
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
29640/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA 13 DE MAIO, 399, APTO 201 CENTRO FONE. 221-3004
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010600
VALOR DAS DIARIAS PARA ITAQPECURU/MA, PER. 13 A 14/03/2018 (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00160 | 08/02/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAQPECURU/MA, PER. 13 A 14/03/2018 (ITEM.14001)
|
2018NE00160 | 08/02/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO NE NAO UTILIZADA.
|
2018NE03642 | 28/08/2018 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02896 | 08/02/2018 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00136 | 08/02/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00485 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 27/03/2018
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2018GR00027 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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