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NOTA DE EMPENHO 2018NE01237

Favorecido

WALTER CANALES SANTIANA
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

04646875861

Emissão:

11/04/2018

Plano Interno:

CURSOSGRAD

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

86363/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

RUA MORARIA QD. 01 CASA 17 SOLAR DOS LUZITANOS

Municipio:

SAO LUIS FON. 226.2147

Estado:

MA

CEP:

65065700

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU-MIRIM,COLINAS EPRES.DUTRAMA,NOS PERIODOSDE 11 A 13/04/2018. (ITEM.14001)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01237 11/04/2018 519,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU-MIRIM,COLINAS EPRES.DUTRAMA,NOS PERIODOSDE 11 A 13/04/2018. (ITEM.14001)
2018NE01237 11/04/2018 519,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO NE NAO UTILIZADA.
2018NE03663 28/08/2018 -173,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL02910 11/04/2018 0,00 -173,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL01852 11/04/2018 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01360 11/04/2018 0,00 0,00 519,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO PARCIAL DE DIARIAS NAO UTI LIZADAS, DEP. EFETUADO NA CONTA C, EM 13/04/2018.
2018GR00043 13/04/2018 0,00 0,00 -173,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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