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NOTA DE EMPENHO 2017NE00006

Favorecido

FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO
R$ 120.537,82
 

CPF/CNPJ:

58020158201

Emissão:

31/01/2017

Plano Interno:

FUNBEN

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA

Processo:

014419/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Ação:

Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Estado:

MA

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM FUNBEN+ FUNBEN CC+FUNBEN DEP+ FUNBEN DEP CC PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JANEIRO /17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00006 31/01/2017 10.272,60 120.537,82 110.830,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FUNBEN+ FUNBEN CC+FUNBEN DEP+ FUNBEN DEP CC PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JANEIRO /17
2017NE00006 31/01/2017 10.272,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FUNBEN, FUNBEN CC EMPREGADOR REF A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO , CONF. PROCESSO ANEXO
2017NE00093 24/02/2017 10.033,79 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF FUNBEN EMPREGADOR DA FL.PESSOAL MES DE MARCO,PROC ANEXO
2017NE00203 31/03/2017 10.016,06 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FUNBEM EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL. CONF. PROCESSO ANEXO
2017NE00283 28/04/2017 10.092,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DO FUNBEN+FUNBENCC+FUNBEN DEP+FUNBENDEP CC PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL REF AO MES DE MAIO ,CONFORME PROCESSO ANEXO.
2017NE00444 03/05/2017 10.112,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FUNBEN EMPREGADOR REF A FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO , CONFORME PROCESSO ANEXO
2017NE00578 30/06/2017 10.140,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FUNBEN+ FUNBEN CC PARTE EMPREGADOR DA OLHA DE PESSOAL MES DE JULHO , CONFORME PROCESSO ANEXO
2017NE00701 31/07/2017 10.140,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO , VALOR INCORRETO
2017NE00704 31/07/2017 -10.140,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM UNBEN+ FUNBEN CC + FUNBEN DEP + FUNBEN DEP CC PARTE EMPREGADOR DA OLHA DE PESSOAL MES DE JULHO , CONFORME PROCESSO ANEXO
2017NE00711 31/07/2017 10.212,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO FUNBEN + FUNBEN CC PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MES DE AGOSTO , CONFORME PROCESSO ANEXO
2017NE00851 25/08/2017 10.369,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FUNBEN + FUNBEN DEP + FUNBEN DEP CC ,PARTE EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MES DE SETEMBRO , CONFORME PROCESSO ANEXO
2017NE00976 29/09/2017 9.935,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A FUNBEN PARTE EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSSOAL MES DE OUTUBRO_, CONFORME PROCESSO ANEXO
2017NE01125 27/10/2017 9.938,31 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A FUNBEN+FUNBENCC+FUNBEN DEP+ FUNBEN DEP CC DAFOLHA DE PESSOAL MES DE NOVEMBRO , CONFORME PROCESSO ANEXO
2017NE01411 30/11/2017 9.707,54 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PAGTO FUNBEN+FUNBEN CC PARTE EMPREGADO DA FOLHA PESSOAL,MES DE DEZEMBRO PROCESSO 305979/2017
2017NE01458 27/12/2017 9.707,54 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 006REF FUNBEN EMPREGADOR FL PESSOAL,PROCESSO 14419/2017
2017NE01471 29/12/2017 -0,02 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515267)
2017NL00308 31/01/2017 0,00 -10.016,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00011 31/01/2017 0,00 10.272,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00126 24/02/2017 0,00 10.033,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00289 31/03/2017 0,00 10.016,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00315 31/03/2017 0,00 10.016,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00403 28/04/2017 0,00 10.092,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00602 31/05/2017 0,00 10.112,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00790 30/06/2017 0,00 10.140,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00986 31/07/2017 0,00 10.212,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL01208 25/08/2017 0,00 10.369,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL01391 29/09/2017 0,00 9.935,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL01610 27/10/2017 0,00 9.938,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL02001 30/11/2017 0,00 9.707,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL02147 27/12/2017 0,00 9.707,54 0,00
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL00119 24/02/2017 0,00 0,00 10.272,58
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL00207 20/03/2017 0,00 0,00 10.033,79
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL00353 17/04/2017 0,00 0,00 10.016,06
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL00500 17/05/2017 0,00 0,00 10.092,22
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL00704 19/06/2017 0,00 0,00 10.112,80
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL01076 11/08/2017 0,00 0,00 10.140,20
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL01298 15/09/2017 0,00 0,00 10.212,00
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL01342 21/09/2017 0,00 0,00 10.369,32
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL01684 31/10/2017 0,00 0,00 9.935,46
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL01940 01/12/2017 0,00 0,00 9.938,31
PAGAMENTO (530367)
Descrição:
2017NL02164 29/12/2017 0,00 0,00 9.707,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00006 31/01/2017 9.707,54 9.707,54
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