Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00176

Favorecido

FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO
R$ 11.899,69
 

CPF/CNPJ:

58020158201

Emissão:

30/01/2017

Plano Interno:

FUNBINMEQ

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA

Processo:

26374/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Estado:

MA

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNDO DE BENEFICIO DO SERVIDOR - FUNBEM, PARTE PA TRONAL DE JANEIRO/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00176 30/01/2017 2.977,27 11.899,69 11.899,69
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNDO DE BENEFICIO DO SERVIDOR - FUNBEM, PARTE PA TRONAL DE JANEIRO/2017
2017NE00176 30/01/2017 2.977,27 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PATRONAL DO MES DEFEVEREIRO DE 2017.
2017NE00283 28/02/2017 2.966,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PATRONAL DO MES DEMARCO/2017.
2017NE00321 31/03/2017 2.970,09 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FUNBEM PATRONAL DO MESDE ABRIL/2017.
2017NE00584 19/05/2017 2.970,09 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO VALOR DO FUNBEM PATRONAL DO MESDE ABRIL/2017
2017NE00589 19/05/2017 16,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PATRONAL DO MES DEMAIO/2017.
2017NE00618 29/05/2017 3.015,54 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 176 EMRAZAO DE ADEQUACAO DA NA TUREZA DE DESPESA.
2017NE00721 08/06/2017 -3.015,54 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2017NE01177 20/12/2017 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515267)
2017NL00969 30/01/2017 0,00 -3.015,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00195 30/01/2017 0,00 2.976,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00283 28/02/2017 0,00 2.966,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00378 31/03/2017 0,00 2.970,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00764 19/05/2017 0,00 2.986,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510267)
2017NL00820 29/05/2017 0,00 3.015,54 0,00
PAGAMENTO (700255)
2017OB00107 22/02/2017 0,00 0,00 2.976,27
PAGAMENTO (700255)
2017OB00211 03/03/2017 0,00 0,00 2.966,90
PAGAMENTO (700255)
2017OB00280 04/04/2017 0,00 0,00 2.970,09
PAGAMENTO (700255)
2017OB00572 19/05/2017 0,00 0,00 2.986,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,