CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
FUNBINMEQ
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Processo:
26374/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Estado:
MA
EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNDO DE BENEFICIO DO SERVIDOR - FUNBEM, PARTE PA TRONAL DE JANEIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00176 | 30/01/2017 | 2.977,27 | 11.899,69 | 11.899,69 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNDO DE BENEFICIO DO SERVIDOR - FUNBEM, PARTE PA TRONAL DE JANEIRO/2017
|
2017NE00176 | 30/01/2017 | 2.977,27 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PATRONAL DO MES DEFEVEREIRO DE 2017.
|
2017NE00283 | 28/02/2017 | 2.966,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PATRONAL DO MES DEMARCO/2017.
|
2017NE00321 | 31/03/2017 | 2.970,09 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FUNBEM PATRONAL DO MESDE ABRIL/2017.
|
2017NE00584 | 19/05/2017 | 2.970,09 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO VALOR DO FUNBEM PATRONAL DO MESDE ABRIL/2017
|
2017NE00589 | 19/05/2017 | 16,34 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PATRONAL DO MES DEMAIO/2017.
|
2017NE00618 | 29/05/2017 | 3.015,54 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 176 EMRAZAO DE ADEQUACAO DA NA TUREZA DE DESPESA.
|
2017NE00721 | 08/06/2017 | -3.015,54 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2017NE01177 | 20/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515267)
|
2017NL00969 | 30/01/2017 | 0,00 | -3.015,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00195 | 30/01/2017 | 0,00 | 2.976,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00283 | 28/02/2017 | 0,00 | 2.966,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00378 | 31/03/2017 | 0,00 | 2.970,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00764 | 19/05/2017 | 0,00 | 2.986,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2017NL00820 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.015,54 | 0,00 |
PAGAMENTO (700255)
|
2017OB00107 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.976,27 |
PAGAMENTO (700255)
|
2017OB00211 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.966,90 |
PAGAMENTO (700255)
|
2017OB00280 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.970,09 |
PAGAMENTO (700255)
|
2017OB00572 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.986,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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