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NOTA DE EMPENHO 2017NE01038

Favorecido

PEREIRA DE SA ADM. DE ATIVOS PROPRIO LTDA
R$ 405.000,00
 

CPF/CNPJ:

13250978000153

Emissão:

09/03/2017

Plano Interno:

FORTEPIDEM1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

73661/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELCONTRATO N.018/2015,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SEVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE,CONFOME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01038 09/03/2017 405.000,00 405.000,00 405.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELCONTRATO N.018/2015,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SEVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE,CONFOME DESPACHO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.
2017NE01038 09/03/2017 405.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02410 29/03/2017 0,00 101.250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02897 31/03/2017 0,00 101.250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04250 25/04/2017 0,00 101.250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05959 18/05/2017 0,00 101.250,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02122 29/03/2017 0,00 0,00 101.250,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02517 03/04/2017 0,00 0,00 101.250,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03642 25/04/2017 0,00 0,00 101.250,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05139 18/05/2017 0,00 0,00 101.250,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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