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NOTA DE EMPENHO 2017NE13719

Favorecido

LUDYMILLA CRISTINA DUTRA SOUSA ALMEIDA
R$ 994,50
 

CPF/CNPJ:

02166953336

Emissão:

14/12/2017

Plano Interno:

FORTEPIDEM1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

288779/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 05, QD 09, CASA 28 RESIDENCIAL PRIMAVERA COHATRAC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65052065

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE IMPERATRIZ PERIODO DE10 A 16.12.17, PERFAZENDOO TOTAL DE 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE13719 14/12/2017 994,50 994,50 994,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE IMPERATRIZ PERIODO DE10 A 16.12.17, PERFAZENDOO TOTAL DE 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA)
2017NE13719 14/12/2017 994,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL19866 14/12/2017 0,00 994,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB17460 14/12/2017 0,00 0,00 994,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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