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NOTA DE EMPENHO 2017NE00452

Favorecido

CLARO S/A
R$ 20.000,00
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

07/07/2017

Plano Interno:

GPVIOLENCIA

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

82510/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Mulher

Ação:

Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO CONTRATON.14/2015, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA EDADOS MOVEIS PRESTADOS AESTA SEMU/MA. OBS:PARTE DO VALOR DO TERMO ADITIVO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00452 07/07/2017 20.000,00 18.893,16 18.893,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO CONTRATON.14/2015, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA EDADOS MOVEIS PRESTADOS AESTA SEMU/MA. OBS:PARTE DO VALOR DO TERMO ADITIVO
2017NE00452 07/07/2017 20.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00796 27/09/2017 0,00 1.079,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00798 27/09/2017 0,00 3.066,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00929 20/10/2017 0,00 6.098,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00930 20/10/2017 0,00 1.079,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01181 19/12/2017 0,00 6.491,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01182 19/12/2017 0,00 1.079,10 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00647 04/10/2017 0,00 0,00 1.079,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB00649 04/10/2017 0,00 0,00 3.066,53
PAGAMENTO (700214)
2017OB00708 01/11/2017 0,00 0,00 1.079,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB00709 01/11/2017 0,00 0,00 6.098,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB00812 27/12/2017 0,00 0,00 6.491,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB00813 27/12/2017 0,00 0,00 1.079,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00452 07/07/2017 1.106,84 0,00
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