CPF/CNPJ:
17746142000103
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
GPVIOLENCIA
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
179282/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA PRESTADO A ESTA SEMU, CONFORME CONTRATO N.039/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00046 | 14/02/2017 | 15.590,32 | 9.666,13 | 9.666,13 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA PRESTADO A ESTA SEMU, CONFORME CONTRATO N.039/2014.
|
2017NE00046 | 14/02/2017 | 15.590,32 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO GLOBAL. NE 0046/2017 PROCESSO 179282/2014 OBJETO: VIGILANCIA ARMADA
|
2017NE00769 | 29/12/2017 | -5.924,19 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL00585 | 14/02/2017 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00387 | 02/06/2017 | 0,00 | 6.605,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00510 | 10/07/2017 | 0,00 | 2.128,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00561 | 19/07/2017 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00706 | 11/08/2017 | 0,00 | 933,12 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 60277527341 - DIOLAINO RABELO COSTA |
2017OB00262 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.776,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 03412177350 - ELIADINA HELENA RODRIGUES |
2017OB00263 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 95374655353 - MIRIAN MENDES DO NASCIMENTO CELESTINO |
2017OB00264 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28174879315 - PAULO SERGIO COSTA PINHEIRO |
2017OB00265 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.821,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO - OB 264/2017
|
2017GR00010 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.448,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 95374655353 - MIRIAN MENDES DO NASCIMENTO CELESTINO |
2017OB00320 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
|
2017GR00014 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.448,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 95374655353 - MIRIAN MENDES DO NASCIMENTO CELESTINO |
2017OB00339 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
|
2017GR00019 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.448,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 95374655353 - MIRIAN MENDES DO NASCIMENTO CELESTINO |
2017OB00382 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB - PROCESSO N. 30382/2017
|
2017GR00023 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.448,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00418 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 705,11 |
PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL00572 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 705,11 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00572 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -705,11 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 95374655353 - MIRIAN MENDES DO NASCIMENTO CELESTINO |
2017OB00431 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00445 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.422,90 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00474 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 431/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.
|
2017GR00027 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.448,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01405940352 - ANTONIO FERNANDO MENDONCA MARIANO |
2017OB00483 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.448,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO.
|
2017GR00034 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.448,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00582 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 933,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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