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NOTA DE EMPENHO 2017NE00046

Favorecido

ALPHA 5 VIG.E SEG.PATRIMONIAL LTDA
R$ 9.666,13
 

CPF/CNPJ:

17746142000103

Emissão:

14/02/2017

Plano Interno:

GPVIOLENCIA

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

179282/2014

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Mulher

Ação:

Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA PRESTADO A ESTA SEMU, CONFORME CONTRATO N.039/2014.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00046 14/02/2017 15.590,32 9.666,13 9.666,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA PRESTADO A ESTA SEMU, CONFORME CONTRATO N.039/2014.
2017NE00046 14/02/2017 15.590,32 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO GLOBAL. NE 0046/2017 PROCESSO 179282/2014 OBJETO: VIGILANCIA ARMADA
2017NE00769 29/12/2017 -5.924,19 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2017NL00585 14/02/2017 0,00 -5.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL00387 02/06/2017 0,00 6.605,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL00510 10/07/2017 0,00 2.128,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL00561 19/07/2017 0,00 5.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL00706 11/08/2017 0,00 933,12 0,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 60277527341 - DIOLAINO RABELO COSTA
2017OB00262 05/06/2017 0,00 0,00 1.776,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 03412177350 - ELIADINA HELENA RODRIGUES
2017OB00263 05/06/2017 0,00 0,00 1.560,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 95374655353 - MIRIAN MENDES DO NASCIMENTO CELESTINO
2017OB00264 05/06/2017 0,00 0,00 1.448,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28174879315 - PAULO SERGIO COSTA PINHEIRO
2017OB00265 05/06/2017 0,00 0,00 1.821,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO - OB 264/2017
2017GR00010 13/06/2017 0,00 0,00 -1.448,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 95374655353 - MIRIAN MENDES DO NASCIMENTO CELESTINO
2017OB00320 20/06/2017 0,00 0,00 1.448,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
2017GR00014 22/06/2017 0,00 0,00 -1.448,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 95374655353 - MIRIAN MENDES DO NASCIMENTO CELESTINO
2017OB00339 27/06/2017 0,00 0,00 1.448,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
2017GR00019 04/07/2017 0,00 0,00 -1.448,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 95374655353 - MIRIAN MENDES DO NASCIMENTO CELESTINO
2017OB00382 06/07/2017 0,00 0,00 1.448,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB - PROCESSO N. 30382/2017
2017GR00023 12/07/2017 0,00 0,00 -1.448,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00418 17/07/2017 0,00 0,00 705,11
PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017NL00572 17/07/2017 0,00 0,00 705,11
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL00572 17/07/2017 0,00 0,00 -705,11
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 95374655353 - MIRIAN MENDES DO NASCIMENTO CELESTINO
2017OB00431 19/07/2017 0,00 0,00 1.448,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB00445 20/07/2017 0,00 0,00 1.422,90
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB00474 25/07/2017 0,00 0,00 1.448,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 431/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO.
2017GR00027 25/07/2017 0,00 0,00 -1.448,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 01405940352 - ANTONIO FERNANDO MENDONCA MARIANO
2017OB00483 01/08/2017 0,00 0,00 1.448,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO.
2017GR00034 01/08/2017 0,00 0,00 -1.448,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00582 12/09/2017 0,00 0,00 933,12

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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