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NOTA DE EMPENHO 2017NE00249

Favorecido

LOCADORA CONTE LTDA
R$ 114.975,00
 

CPF/CNPJ:

08828429000183

Emissão:

15/05/2017

Plano Interno:

FORTFAMILIA

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

95878/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Serviços de Proteção Social Básica

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Descrição

EMPENHO REF. A LOCACAO DE03 VEICULOS TIPO CAMINHO-NETE CABINE_DUPLA, SEM MOTORISTA PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00249 15/05/2017 114.975,00 98.550,00 98.550,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DE03 VEICULOS TIPO CAMINHO-NETE CABINE_DUPLA, SEM MOTORISTA PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
2017NE00249 15/05/2017 114.975,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00629 26/07/2017 0,00 16.425,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00719 17/08/2017 0,00 16.425,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00908 20/09/2017 0,00 16.425,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01103 23/10/2017 0,00 16.425,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01200 08/11/2017 0,00 16.425,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01496 12/12/2017 0,00 16.425,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00484 26/07/2017 0,00 0,00 16.425,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00568 17/08/2017 0,00 0,00 16.425,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00736 20/09/2017 0,00 0,00 16.425,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00886 23/10/2017 0,00 0,00 16.425,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00957 08/11/2017 0,00 0,00 16.425,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01147 12/12/2017 0,00 0,00 16.425,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00249 15/05/2017 16.425,00 16.425,00
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+

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