CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
15/05/2017
Plano Interno:
FORTFAMILIA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
95878/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços de Proteção Social Básica
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. A LOCACAO DE03 VEICULOS TIPO CAMINHO-NETE CABINE_DUPLA, SEM MOTORISTA PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00249 | 15/05/2017 | 114.975,00 | 98.550,00 | 98.550,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DE03 VEICULOS TIPO CAMINHO-NETE CABINE_DUPLA, SEM MOTORISTA PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
|
2017NE00249 | 15/05/2017 | 114.975,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00629 | 26/07/2017 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL00719 | 17/08/2017 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00908 | 20/09/2017 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL01103 | 23/10/2017 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01200 | 08/11/2017 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01496 | 12/12/2017 | 0,00 | 16.425,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00484 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00568 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00736 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00886 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00957 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01147 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2017NE00249 | 15/05/2017 | 16.425,00 | 16.425,00 |
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