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NOTA DE EMPENHO 2017NE01177

Favorecido

ALCIDES REIS MOTA
R$ 1.529,50
 

CPF/CNPJ:

85452807349

Emissão:

14/03/2017

Plano Interno:

PREVDSTAIDS

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

41244/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

R.VIRGINIA LOBO 18 S.CRISTOVAO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.03 A 23.03.17EM ACAILANDIA BACABAL BARRA DO CORDA CAXIAS CHAPADINHA CODO IMPERATRIZ ITAPECURU MIRIM PEDREIRASPINHEIRO P.DUTRA ROSARIOS.INES S.J.DOS PATOS TIMON VIANA Z

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01177 14/03/2017 1.529,50 1.529,50 1.529,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.03 A 23.03.17EM ACAILANDIA BACABAL BARRA DO CORDA CAXIAS CHAPADINHA CODO IMPERATRIZ ITAPECURU MIRIM PEDREIRASPINHEIRO P.DUTRA ROSARIOS.INES S.J.DOS PATOS TIMON VIANA Z
2017NE01177 14/03/2017 1.529,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL01631 14/03/2017 0,00 -1.529,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL01628 14/03/2017 0,00 1.529,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL01632 14/03/2017 0,00 1.529,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01454 14/03/2017 0,00 0,00 1.529,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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