CPF/CNPJ:
85452807349
Emissão:
14/03/2017
Plano Interno:
PREVDSTAIDS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
41244/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
R.VIRGINIA LOBO 18 S.CRISTOVAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.03 A 23.03.17EM ACAILANDIA BACABAL BARRA DO CORDA CAXIAS CHAPADINHA CODO IMPERATRIZ ITAPECURU MIRIM PEDREIRASPINHEIRO P.DUTRA ROSARIOS.INES S.J.DOS PATOS TIMON VIANA Z
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01177 | 14/03/2017 | 1.529,50 | 1.529,50 | 1.529,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.03 A 23.03.17EM ACAILANDIA BACABAL BARRA DO CORDA CAXIAS CHAPADINHA CODO IMPERATRIZ ITAPECURU MIRIM PEDREIRASPINHEIRO P.DUTRA ROSARIOS.INES S.J.DOS PATOS TIMON VIANA Z
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2017NE01177 | 14/03/2017 | 1.529,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2017NL01631 | 14/03/2017 | 0,00 | -1.529,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL01628 | 14/03/2017 | 0,00 | 1.529,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL01632 | 14/03/2017 | 0,00 | 1.529,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB01454 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.529,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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