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NOTA DE EMPENHO 2017NE08834

Favorecido

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.
R$ 100.001,00
 

CPF/CNPJ:

01568077002764

Emissão:

29/08/2017

Plano Interno:

FUNCHEMOR

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

252534/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR RE-FERENTE AO 4.TERMO ADITI-VO DO CONTRATO N.346/2013

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE08834 29/08/2017 50.001,00 62.020,35 62.020,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR RE-FERENTE AO 4.TERMO ADITI-VO DO CONTRATO N.346/2013
2017NE08834 29/08/2017 50.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR REF.AO 4 TERMO ADITIVO CO NONTRATO N.346/2013 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO EM GERENCIAMENTO DE RESIDOUSDE SERVICOS DE SAUDE RSS ABRAJENDO A
2017NE09022 11/09/2017 50.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL13568 29/08/2017 0,00 -1.134,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL13572 29/08/2017 0,00 -1.134,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL21080 29/08/2017 0,00 -540,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13298 29/08/2017 0,00 8.244,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13336 29/08/2017 0,00 10.035,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13338 29/08/2017 0,00 21.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13566 06/09/2017 0,00 2.268,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13614 11/09/2017 0,00 22.680,00 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL13300 29/08/2017 0,00 0,00 7.825,95
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL13339 29/08/2017 0,00 0,00 8.465,40
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL13341 29/08/2017 0,00 0,00 21.060,00
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017NL13310 29/08/2017 0,00 0,00 418,50
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017NL13340 29/08/2017 0,00 0,00 1.570,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB11503 11/09/2017 0,00 0,00 21.546,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB11504 11/09/2017 0,00 0,00 1.134,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE08834 29/08/2017 37.980,65 0,00
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