Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE11255

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PRIMEIRA CRUZ
R$ 640.000,00
 

CPF/CNPJ:

13872365000158

Emissão:

01/11/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

228739/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO REF.AO IEQGH PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DESUCUPIRA DO NORTE CONFOR-ME TERMO DE ADESAO N.22 /2015 PERIODO DE JANEIRO AJULHO DE 2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE11255 01/11/2017 560.001,00 640.000,00 640.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO IEQGH PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DESUCUPIRA DO NORTE CONFOR-ME TERMO DE ADESAO N.22 /2015 PERIODO DE JANEIRO AJULHO DE 2017.
2017NE11255 01/11/2017 560.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE IEQGH PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS DE PRIMEIRA CRUZ REF. OS MESE DE AQOSTO DE 2017,TERMO_ DE ADESAO N.22/2015
2017NE12409 22/11/2017 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 11255 PORDETERMINACAO SUPERIOR
2017NE14379 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16808 01/11/2017 0,00 560.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL18135 22/11/2017 0,00 80.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB14768 01/11/2017 0,00 0,00 560.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB15848 22/11/2017 0,00 0,00 80.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,