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NOTA DE EMPENHO 2017NE10340

Favorecido

FMS-PREF.M.DE JENIPAPO DOS VIEIRAS
R$ 160.000,00
 

CPF/CNPJ:

13848108000180

Emissão:

11/10/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

66998/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE JENIPAPO DOS VIERAS,CONFORME CTERMO DE ADSAO N.39/15MES DE JULHO DE 2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10340 11/10/2017 80.001,00 160.000,00 160.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE JENIPAPO DOS VIERAS,CONFORME CTERMO DE ADSAO N.39/15MES DE JULHO DE 2017.
2017NE10340 11/10/2017 80.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO IEQGH PARA NANUTENCAO DO HSP DE 20 LEITOREFERENTE A AGOSTO 2017TERMO DE ADESAO 039/2015
2017NE11974 08/11/2017 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10340 PORDETERMINACAO SUPERIOR
2017NE14310 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15587 11/10/2017 0,00 80.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17318 08/11/2017 0,00 80.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB13680 11/10/2017 0,00 0,00 80.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB15227 08/11/2017 0,00 0,00 80.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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