Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE10337

Favorecido

FMS-PREF.M.DE APICUM ACU
R$ 160.000,00
 

CPF/CNPJ:

12492783000157

Emissão:

11/10/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

59976/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE APICUM ACU,CONFORME TERMODE ADESAO N.033/2015,MES DE JULHO/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10337 11/10/2017 80.001,00 160.000,00 160.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE APICUM ACU,CONFORME TERMODE ADESAO N.033/2015,MES DE JULHO/2017.
2017NE10337 11/10/2017 80.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO DE HOSPITAL DE 20 LEITOS REF. AO MES DE AGO/2017. TA 33/15
2017NE11891 08/11/2017 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10337 PORDETERMINACAO SUPERIOR
2017NE14305 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15588 11/10/2017 0,00 80.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17274 08/11/2017 0,00 80.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB13681 11/10/2017 0,00 0,00 80.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB15176 08/11/2017 0,00 0,00 80.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,