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NOTA DE EMPENHO 2017NE01272

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOSE DE RIBAMAR
R$ 402.676,00
 

CPF/CNPJ:

12281734000175

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

48036/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01272 16/03/2017 67.113,50 335.562,50 302.006,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
2017NE01272 16/03/2017 67.113,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
2017NE05127 12/06/2017 67.112,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
2017NE05802 04/07/2017 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
2017NE06893 02/08/2017 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
2017NE09219 14/09/2017 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
2017NE10452 13/10/2017 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET ADEZ/2017
2017NE12043 09/11/2017 134.225,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01740 16/03/2017 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06523 26/05/2017 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08041 12/06/2017 0,00 67.112,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09300 04/07/2017 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11009 02/08/2017 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13932 14/09/2017 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15744 13/10/2017 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17597 13/11/2017 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19435 11/12/2017 0,00 33.556,25 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01562 17/03/2017 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB05633 29/05/2017 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB06864 12/06/2017 0,00 0,00 67.112,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB07981 10/07/2017 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB09969 10/08/2017 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB11759 14/09/2017 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB14488 31/10/2017 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB16531 05/12/2017 0,00 0,00 33.556,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE01272 16/03/2017 33.556,25 100.668,75
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