CPF/CNPJ:
12253549000177
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01263 | 16/03/2017 | 28.495,70 | 142.473,50 | 128.226,15 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01263 | 16/03/2017 | 28.495,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05119 | 12/06/2017 | 28.494,70 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05796 | 04/07/2017 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06886 | 02/08/2017 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09210 | 14/09/2017 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10444 | 13/10/2017 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
|
2017NE12036 | 09/11/2017 | 56.989,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01733 | 16/03/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06515 | 26/05/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08031 | 12/06/2017 | 0,00 | 28.494,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09292 | 04/07/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11000 | 02/08/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13925 | 14/09/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15736 | 13/10/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17589 | 13/11/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19427 | 11/12/2017 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01556 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05626 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06857 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.494,70 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07976 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09962 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11752 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14481 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16524 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE01263 | 16/03/2017 | 14.247,35 | 42.742,05 |
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