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NOTA DE EMPENHO 2017NE01263

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PERITORO
R$ 170.969,20
 

CPF/CNPJ:

12253549000177

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

48036/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01263 16/03/2017 28.495,70 142.473,50 128.226,15
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
2017NE01263 16/03/2017 28.495,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
2017NE05119 12/06/2017 28.494,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
2017NE05796 04/07/2017 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
2017NE06886 02/08/2017 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
2017NE09210 14/09/2017 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
2017NE10444 13/10/2017 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
2017NE12036 09/11/2017 56.989,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01733 16/03/2017 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06515 26/05/2017 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08031 12/06/2017 0,00 28.494,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09292 04/07/2017 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11000 02/08/2017 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13925 14/09/2017 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15736 13/10/2017 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17589 13/11/2017 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19427 11/12/2017 0,00 14.247,35 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01556 17/03/2017 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB05626 29/05/2017 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB06857 12/06/2017 0,00 0,00 28.494,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB07976 10/07/2017 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB09962 10/08/2017 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB11752 14/09/2017 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB14481 31/10/2017 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB16524 05/12/2017 0,00 0,00 14.247,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE01263 16/03/2017 14.247,35 42.742,05
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