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NOTA DE EMPENHO 2017NE10375

Favorecido

FMS-SUCUPIRA DO RIACHAO
R$ 189.602,71
 

CPF/CNPJ:

12095429000199

Emissão:

11/10/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

194591/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO DE IEQGH PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS DE SUCUPIRA DO RIACHAO, REF. OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. TERMO DE ADESAO 52/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10375 11/10/2017 189.603,71 189.602,71 189.602,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE IEQGH PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS DE SUCUPIRA DO RIACHAO, REF. OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. TERMO DE ADESAO 52/2015
2017NE10375 11/10/2017 189.603,71 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10375 PORDETERMINACAO SUPERIOR
2017NE14374 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15640 11/10/2017 0,00 189.602,71 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB14063 24/10/2017 0,00 0,00 189.602,71
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06070 OB - 2017OB14063 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 25102017
2017NS00596 24/10/2017 0,00 0,00 -189.602,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB15224 08/11/2017 0,00 0,00 189.602,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB15226 08/11/2017 0,00 0,00 189.602,71
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL17334 08/11/2017 0,00 0,00 -189.602,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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