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NOTA DE EMPENHO 2017NE01235

Favorecido

FMS-PREF.M.DE AMARANTE
R$ 547.093,00
 

CPF/CNPJ:

11394580000165

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

48036/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01235 16/03/2017 91.183,00 455.910,00 410.319,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
2017NE01235 16/03/2017 91.183,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
2017NE05097 12/06/2017 91.182,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
2017NE05776 04/07/2017 45.591,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
2017NE06866 02/08/2017 45.591,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
2017NE09184 14/09/2017 45.591,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
2017NE10424 13/10/2017 45.591,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
2017NE12015 09/11/2017 182.364,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01711 16/03/2017 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06493 26/05/2017 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07992 12/06/2017 0,00 91.182,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09264 04/07/2017 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10978 02/08/2017 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13903 14/09/2017 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15716 13/10/2017 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17558 13/11/2017 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19403 11/12/2017 0,00 45.591,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01538 17/03/2017 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05606 29/05/2017 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB06837 12/06/2017 0,00 0,00 91.182,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07957 10/07/2017 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB09942 10/08/2017 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB11732 14/09/2017 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB14461 31/10/2017 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB16504 05/12/2017 0,00 0,00 45.591,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE01235 16/03/2017 45.591,00 136.773,00
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