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NOTA DE EMPENHO 2017NE09373

Favorecido

W B LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
R$ 46.966,67
 

CPF/CNPJ:

05083302000194

Emissão:

18/09/2017

Plano Interno:

ATFD

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

107132/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSFUMNERARIOS PARA ATENDERAOS PACIENTES FALECIDOSEM OUTROS ESTADOS, CONFORME PREGAO 107132/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09373 18/09/2017 64.250,00 34.781,80 34.781,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSFUMNERARIOS PARA ATENDERAOS PACIENTES FALECIDOSEM OUTROS ESTADOS, CONFORME PREGAO 107132/2017
2017NE09373 18/09/2017 64.250,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PA-RA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
2017NE12867 30/11/2017 -17.283,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL19178 07/12/2017 0,00 5.952,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL19458 11/12/2017 0,00 6.442,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL20219 21/12/2017 0,00 9.293,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL20225 21/12/2017 0,00 13.093,15 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB17135 07/12/2017 0,00 0,00 5.744,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB17136 07/12/2017 0,00 0,00 208,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB17313 12/12/2017 0,00 0,00 6.217,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB17314 12/12/2017 0,00 0,00 225,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB17712 21/12/2017 0,00 0,00 8.967,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB17716 21/12/2017 0,00 0,00 12.634,89
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB17713 21/12/2017 0,00 0,00 325,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB17717 21/12/2017 0,00 0,00 458,26

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE09373 18/09/2017 12.184,87 0,00
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