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NOTA DE EMPENHO 2017NE08849

Favorecido

EDSON ROGERIO MORALES PEREIRA
R$ 864,50
 

CPF/CNPJ:

98985434349

Emissão:

04/09/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

200358/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

TRV JOSE DOS SANTOS N 25 DIAMANTE V SANTA MARIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65020770

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE AMAPA DO MA. ARAGUANA,BOA VISTA DO GURUOI, CAN-DIDO MEMDES, CARUTAPERA ECENTRO DO GUILHERME, NOPERIODO DE 11 A 16.09.17,PERFAZENDO O TOTAL DE 5,5(CINCO DIAR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE08849 04/09/2017 864,50 864,50 864,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE AMAPA DO MA. ARAGUANA,BOA VISTA DO GURUOI, CAN-DIDO MEMDES, CARUTAPERA ECENTRO DO GUILHERME, NOPERIODO DE 11 A 16.09.17,PERFAZENDO O TOTAL DE 5,5(CINCO DIAR
2017NE08849 04/09/2017 864,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL13319 04/09/2017 0,00 864,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB11294 04/09/2017 0,00 0,00 864,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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