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NOTA DE EMPENHO 2017NE01534

Favorecido

LETICIA CARNEIRO SILVA
R$ 864,50
 

CPF/CNPJ:

63192527315

Emissão:

23/03/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

48068/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA 08 QD.11 CASA 61 COHATRAC IV

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM 6.5 ( SEIS EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA O MUNI-CIPIO DE SAO JOAO DOS PA-TOS NO PERIODO DE 19/03 A25/03/2017 CONFORME RD.109 ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01534 23/03/2017 864,50 864,50 864,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 6.5 ( SEIS EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA O MUNI-CIPIO DE SAO JOAO DOS PA-TOS NO PERIODO DE 19/03 A25/03/2017 CONFORME RD.109 ANEXO.
2017NE01534 23/03/2017 864,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02127 23/03/2017 0,00 864,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01845 23/03/2017 0,00 0,00 864,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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