CPF/CNPJ:
40571661300
Emissão:
08/03/2017
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
33262/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
SAO LUIS SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAJAPIO, MATINHA, PAL-MERANDIA E PERI-MIRIN, NOPERIODO DE 13 A 17/03/17,PERFAZENDO UM TOTAL DE4 1/2 (QUATRO DIARIAS EMEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00870 | 08/03/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAJAPIO, MATINHA, PAL-MERANDIA E PERI-MIRIN, NOPERIODO DE 13 A 17/03/17,PERFAZENDO UM TOTAL DE4 1/2 (QUATRO DIARIAS EMEIA)
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2017NE00870 | 08/03/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NUMERO DO CPF INCORRETO
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2017NE00908 | 08/03/2017 | -598,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2017NL01231 | 08/03/2017 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL01224 | 08/03/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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