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NOTA DE EMPENHO 2017NE10748

Favorecido

DENISE MARIA DA CRUZ MAIA.
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

29277523387

Emissão:

24/10/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

241660/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA B,QD.05,N.014,RESIDENC. MANOELBECKMAN - ANGELIM.

Municipio:

SAO LUIS.

Estado:

MA

CEP:

65061010

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 22.10 A 28.10.17EM CAPINZAL DO NORTE DOMPEDRO GONCALVES DIAS GOVERNADOR ARCHER GOVERNADOR ARCHER GOVERNADOR EUGENIO BARROS GOVERNADORLUIZ ROCHA SANTO ANTONIODOS LOPES C

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10748 24/10/2017 864,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 22.10 A 28.10.17EM CAPINZAL DO NORTE DOMPEDRO GONCALVES DIAS GOVERNADOR ARCHER GOVERNADOR ARCHER GOVERNADOR EUGENIO BARROS GOVERNADORLUIZ ROCHA SANTO ANTONIODOS LOPES C
2017NE10748 24/10/2017 864,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 10748/2017 VALORES INCORRETO
2017NE10753 24/10/2017 -864,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL16171 24/10/2017 0,00 -864,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL16154 24/10/2017 0,00 864,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB14030 24/10/2017 0,00 0,00 864,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
2017NL16170 24/10/2017 0,00 0,00 -864,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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