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NOTA DE EMPENHO 2017NE12617

Favorecido

EDJOLF SOUSA VIEIRA
R$ 864,50
 

CPF/CNPJ:

29211778387

Emissão:

27/11/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

273016/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA NOVA YORQUE DA 01 C 02 RESIDENCIAL VIVENDAS TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65066550

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.12 A 09.12.17EM ACAILANDIA COM 06 DIARIAS E MEIA RD 2488/ 2017EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE12617 27/11/2017 864,50 864,50 864,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.12 A 09.12.17EM ACAILANDIA COM 06 DIARIAS E MEIA RD 2488/ 2017EM ANEXO
2017NE12617 27/11/2017 864,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL18374 27/11/2017 0,00 864,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB16034 27/11/2017 0,00 0,00 864,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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