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NOTA DE EMPENHO 2017NE01599

Favorecido

MARIA DO CARMO R MAGALHAES
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

25015850387

Emissão:

24/03/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

48404/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA 6A QDA 6D CASA 38 RESID NOVA METROPO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065055

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 02.04 A 07.04.17EM MATOES PARNARAMA SAO FDO MARANHAO SAO J. DO SOTER RD 192/2017 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01599 24/03/2017 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 02.04 A 07.04.17EM MATOES PARNARAMA SAO FDO MARANHAO SAO J. DO SOTER RD 192/2017 ANEXO
2017NE01599 24/03/2017 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02249 24/03/2017 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01987 24/03/2017 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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