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NOTA DE EMPENHO 2017NE10747

Favorecido

PEDRO PAULO GUTERRES FILHO
R$ 864,50
 

CPF/CNPJ:

22485139334

Emissão:

24/10/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

241660/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 101 QD 61 CS 14

Municipio:

PACO DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 22.10 A 28.10.17EM CAPINZAL DO NORTE DOMPEDRO GONCALVES DIAS GOVERNADOR ARCHER GOVERNADOR ARCHER GOVERNADOR EUGENIO BARROS GOVERNADORLUIZ ROCHA SANTO ANTONIODOS LOPES C

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10747 24/10/2017 864,50 864,50 864,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 22.10 A 28.10.17EM CAPINZAL DO NORTE DOMPEDRO GONCALVES DIAS GOVERNADOR ARCHER GOVERNADOR ARCHER GOVERNADOR EUGENIO BARROS GOVERNADORLUIZ ROCHA SANTO ANTONIODOS LOPES C
2017NE10747 24/10/2017 864,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL16151 24/10/2017 0,00 864,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB14029 24/10/2017 0,00 0,00 864,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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