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NOTA DE EMPENHO 2017NE06177

Favorecido

ANTONIO MOURA DOS SANTOS
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

07970366368

Emissão:

12/07/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

138998/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

R DO SOL 06

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065058

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1036, NOPERIODO DE 03/07 A 08/07/2017 TOTAL: 5,5 DIARIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE06177 12/07/2017 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1036, NOPERIODO DE 03/07 A 08/07/2017 TOTAL: 5,5 DIARIAS
2017NE06177 12/07/2017 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL09853 12/07/2017 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB08315 12/07/2017 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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