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NOTA DE EMPENHO 2017NE12657

Favorecido

PEDRO MARCAL PACHECO MELO
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

07646291315

Emissão:

27/11/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

259071/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA B CASA 10

Municipio:

SAO LUIS - 223-4768

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGERM NO PERIODO DE 27/11 A 02/12/17 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)PARA O MUNICIPIO DE TIMOM/MA CONFORME RD N.2310/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE12657 27/11/2017 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGERM NO PERIODO DE 27/11 A 02/12/17 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)PARA O MUNICIPIO DE TIMOM/MA CONFORME RD N.2310/2017.
2017NE12657 27/11/2017 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL18434 28/11/2017 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB16071 28/11/2017 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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