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NOTA DE EMPENHO 2017NE09596

Favorecido

PEDRO MARCAL PACHECO MELO
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

07646291315

Emissão:

25/09/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

217646/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA B CASA 10

Municipio:

SAO LUIS - 223-4768

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.09 A 29.09.17EM BEQUIMAO CURURUPU MIRINZAL SERRANO DO MARANHACOM 04 DIARIAS E MEIA RD1812/2017 EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09596 25/09/2017 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.09 A 29.09.17EM BEQUIMAO CURURUPU MIRINZAL SERRANO DO MARANHACOM 04 DIARIAS E MEIA RD1812/2017 EM ANEXO
2017NE09596 25/09/2017 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL14584 25/09/2017 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB12329 25/09/2017 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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