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NOTA DE EMPENHO 2017NE02824

Favorecido

AIRES TURISMO LTDA
R$ 59.448,54
 

CPF/CNPJ:

06064175000149

Emissão:

24/04/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

219059/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CON-/TRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS /DE GERENCIAMENTO DE VIA-GENS,CONCERNENTE AO PI /FORTVISA1.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02824 24/04/2017 59.448,54 56.105,41 56.105,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON-/TRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS /DE GERENCIAMENTO DE VIA-GENS,CONCERNENTE AO PI /FORTVISA1.
2017NE02824 24/04/2017 59.448,54 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL20222 24/04/2017 0,00 -27.976,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL20221 21/12/2017 0,00 27.976,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL20223 21/12/2017 0,00 27.976,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL20224 21/12/2017 0,00 28.128,62 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB17714 21/12/2017 0,00 0,00 27.976,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB17715 21/12/2017 0,00 0,00 28.128,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02824 24/04/2017 3.343,13 90,00
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