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NOTA DE EMPENHO 2017NE01380

Favorecido

WENDELL DOS SANTOS MONTEIRO
R$ 841,50
 

CPF/CNPJ:

02928021370

Emissão:

20/03/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

32105/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS 11 Q/B

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.03 A 17.03.17EM BALSAS F.DOS NOGUEIRASRIACHAO SAO RAIMUNDO DASMANGABEIRAS COM CINCO DIARIAS E MEIA RD 124/2017_ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01380 20/03/2017 841,50 841,50 841,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.03 A 17.03.17EM BALSAS F.DOS NOGUEIRASRIACHAO SAO RAIMUNDO DASMANGABEIRAS COM CINCO DIARIAS E MEIA RD 124/2017_ANEXO
2017NE01380 20/03/2017 841,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL01893 20/03/2017 0,00 841,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01673 20/03/2017 0,00 0,00 841,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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