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NOTA DE EMPENHO 2017NE00820

Favorecido

AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA
R$ 2.000,00
 

CPF/CNPJ:

07922139000131

Emissão:

13/06/2017

Plano Interno:

POLIRACIAL

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

111778/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Ação:

Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMP. REF. AO CONTRATO DE 26/2016, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS PARA ESTA SECRETARIA-SEDIHPOP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00820 13/06/2017 2.000,00 2.000,00 1.169,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP. REF. AO CONTRATO DE 26/2016, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS PARA ESTA SECRETARIA-SEDIHPOP.
2017NE00820 13/06/2017 2.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01227 13/06/2017 0,00 -2.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01161 14/07/2017 0,00 2.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01931 11/10/2017 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01988 10/11/2017 0,00 0,00 411,07
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01989 10/11/2017 0,00 0,00 758,48
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02059 14/11/2017 0,00 0,00 758,48
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO VALOR NAO APARECEU NA RE00964.
2017GR00148 14/11/2017 0,00 0,00 -758,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00820 13/06/2017 830,45 830,45
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