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NOTA DE EMPENHO 2017NE00825

Favorecido

AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA
R$ 9.999,88
 

CPF/CNPJ:

07922139000131

Emissão:

13/06/2017

Plano Interno:

MUNICRACIAL

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

111778/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Ação:

Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMP. REF. AO CONTRATO DE 26/2016, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS PARA ESTA SECRETARIA-SEDIHPOP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00825 13/06/2017 10.000,00 9.999,88 9.857,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP. REF. AO CONTRATO DE 26/2016, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS PARA ESTA SECRETARIA-SEDIHPOP.
2017NE00825 13/06/2017 10.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA NE00825
2017NE02485 31/12/2017 -0,12 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01227 13/06/2017 0,00 -10.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01161 14/07/2017 0,00 10.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01228 21/07/2017 0,00 1.027,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01661 13/09/2017 0,00 8.830,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02239 16/11/2017 0,00 142,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01213 21/07/2017 0,00 0,00 1.027,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB01722 05/10/2017 0,00 0,00 8.830,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00825 13/06/2017 142,00 0,00
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